為深入貫徹落實《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定 嚴肅財經(jīng)紀律和小金庫專項治理工作方案》,糧食局成立了小金庫專項治理工作小組和三公經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展小金庫專項治理工作和三公經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的小金庫的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。
二、因公出國(境)方面。部門預算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
小金庫和三公經(jīng)費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過小金庫和三公經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制三公經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。
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